פראייר של מס הכנסה
משתמש רשום
- הצטרף ב
- 27/2/24
- הודעות
- 4
- דירוג
- 0
כזכור, אני זקן, אז מותר לי להגיש דו״ח ידני, וכך אני עושה: ממלא בעט את הטפסים ומביא אותם למשרדי המס.
תודה מראש לבעלי הסבלנות.
בשורה האחרונה אני מבקש לדעת, בנסיבות המתוארות להלן:
האם מגיע לי זיכוי על מס רווחי הון ששולם בחו״ל,
מה עלי לעשות כדי לקבל אותו.
לא בתיאוריה, אלא כאמור, בהתבסס על האמור להלן.
נ ת ו נ י ם
קיבלתי מהבנק טופס 867א+ב, ובו רווח הון 25%: 80,577 לעומת הפסדים ברי קיזוז: 132,674,
בנוסף לכך היו לי הפסדים מועברים משנה קודמת: 13,365.
מס שנוכה במקור: 0.00.
כמו כן קיבלתי טופס 867ג ובו:
דיבידנד 25% מחו״ל: 19,176. מס ששולם בחו״ל: 3,467. מס שנוכה במקור בארץ: 847.
ריבית 15% בארץ: 41,228.
ריבית 25% מחו״ל: 8,822. מס ששולם בחו״ל: 0.00.
מס שנוכה במקור מריבית בארץ: 0.05. (לא טעות!)
הערה: העובדה שמרבית הניכויים במקור בישראל הם 0.00 הוסברה לי בבנק בכך, שבמהלך השנה קוזזו חלק מהרווחים בבנק עצמו, מהפסדים שוטפים, והמס שנוכה מהם במקור הוחזר לי מידי פעם ע"י הבנק במהלך השנה.
מצוייד בהפסדים המועברים משנה קודמת וכן בהפסדי הענק ש"זכיתי" בהם בטופס 867א+ב קיזזתי בטופס 1322 את מלוא רווחי ההון מטופס 867א+ב, ונותרו לי די והותר הפסדים שוטפים, שבאמצעותם קיזזתי בטבלת העזר את כל ההכנסות מריבידנד ומריבית מני"ע, בארץ ובחו"ל.
נותרתי, איפוא, עם מס בגובה 3,467 ששולם בחו"ל על דיבידנד (ראה לעיל), ןאין בצידו הכנסה חייבת.
ש א ל ו ת
1. האם אני זכאי לזיכוי על המס שעל פי 867ג שולם בחו״ל מדיבידנד, סך 3,467.
(לכאורה התשובה צריכה להיות חיובית, שכן הוא אינו עולה על 25% מסכום הדיבידנד שקיבלתי)
2. אם התשובה חיובית, באיזה טפסים ובאיזה מקום בדיוק בכל טופס ("קוד" או "שדה") אני צריך לרשום את נתוני המס ששולם בחו״ל כאמור?
לכאורה המקום המתאים הוא בטופס 1324 קוד431. א ב ל -
אין לי מה לרשום לידו בהכנסות (קוד 462), כי מלוא ההכנסה מדיבידנד בחו"ל בשיעור 25% קוזזה בטופס 1322 כמתואר לעיל.
אז מה עושים?
תודה מראש לבעלי הסבלנות.
בשורה האחרונה אני מבקש לדעת, בנסיבות המתוארות להלן:
האם מגיע לי זיכוי על מס רווחי הון ששולם בחו״ל,
מה עלי לעשות כדי לקבל אותו.
לא בתיאוריה, אלא כאמור, בהתבסס על האמור להלן.
נ ת ו נ י ם
קיבלתי מהבנק טופס 867א+ב, ובו רווח הון 25%: 80,577 לעומת הפסדים ברי קיזוז: 132,674,
בנוסף לכך היו לי הפסדים מועברים משנה קודמת: 13,365.
מס שנוכה במקור: 0.00.
כמו כן קיבלתי טופס 867ג ובו:
דיבידנד 25% מחו״ל: 19,176. מס ששולם בחו״ל: 3,467. מס שנוכה במקור בארץ: 847.
ריבית 15% בארץ: 41,228.
ריבית 25% מחו״ל: 8,822. מס ששולם בחו״ל: 0.00.
מס שנוכה במקור מריבית בארץ: 0.05. (לא טעות!)
הערה: העובדה שמרבית הניכויים במקור בישראל הם 0.00 הוסברה לי בבנק בכך, שבמהלך השנה קוזזו חלק מהרווחים בבנק עצמו, מהפסדים שוטפים, והמס שנוכה מהם במקור הוחזר לי מידי פעם ע"י הבנק במהלך השנה.
מצוייד בהפסדים המועברים משנה קודמת וכן בהפסדי הענק ש"זכיתי" בהם בטופס 867א+ב קיזזתי בטופס 1322 את מלוא רווחי ההון מטופס 867א+ב, ונותרו לי די והותר הפסדים שוטפים, שבאמצעותם קיזזתי בטבלת העזר את כל ההכנסות מריבידנד ומריבית מני"ע, בארץ ובחו"ל.
נותרתי, איפוא, עם מס בגובה 3,467 ששולם בחו"ל על דיבידנד (ראה לעיל), ןאין בצידו הכנסה חייבת.
ש א ל ו ת
1. האם אני זכאי לזיכוי על המס שעל פי 867ג שולם בחו״ל מדיבידנד, סך 3,467.
(לכאורה התשובה צריכה להיות חיובית, שכן הוא אינו עולה על 25% מסכום הדיבידנד שקיבלתי)
2. אם התשובה חיובית, באיזה טפסים ובאיזה מקום בדיוק בכל טופס ("קוד" או "שדה") אני צריך לרשום את נתוני המס ששולם בחו״ל כאמור?
לכאורה המקום המתאים הוא בטופס 1324 קוד431. א ב ל -
אין לי מה לרשום לידו בהכנסות (קוד 462), כי מלוא ההכנסה מדיבידנד בחו"ל בשיעור 25% קוזזה בטופס 1322 כמתואר לעיל.
אז מה עושים?