שלום משתמשי הסולדית, נתקעתי באיזשהי סוגיה בהחזרי מס והמליצו לי לשאול כאן, אז תודה מראש לעוזרים
איך מדווחים בטופס 1301 (דיווח שנתי של יחיד למס הכנסה) עבור מכירת מניות espp שלא היה בפעולה רווח,אבל כן שולם מס עבור החלק של ההטבה והוא מופיע ב106 מהמעסיק ? (שווי הטבה לפי סעיף 102 - מסלול הכנסת עבודה עם סעיף 172/157 בשווי 3700 שח)
נשאלת השאלה בגלל שלא שלא היה רווח והחלק של ההטבה שולם ומופיע ב106 מהמעסיק.ויחד עם זאת כשפניתי לנאמן וביקשתי טופס 106 או 867 (איבייאיי קפיטל) נאמר לי שהמעסיק מטפל במס מההתחלה ועד הסוף ולא הוא צריך לספק את זה (ככה נוצר מצב שבעצם יש לי רק את דוח 106 מהמעסיק שבתכו מציין ההטבה שקיבלתי)
נקודה נוספת שאולי חשובה פה היא שאפילו בפעולה עצמה של היה הפסד (לאחר ההטבה שווי המניה היה 98 ואני מכרתי ב94)
גם לא ברור לי האם בהגשת הדוח אני צריך לצרף את נספח 1322 או 1399
איך מדווחים בטופס 1301 (דיווח שנתי של יחיד למס הכנסה) עבור מכירת מניות espp שלא היה בפעולה רווח,אבל כן שולם מס עבור החלק של ההטבה והוא מופיע ב106 מהמעסיק ? (שווי הטבה לפי סעיף 102 - מסלול הכנסת עבודה עם סעיף 172/157 בשווי 3700 שח)
נשאלת השאלה בגלל שלא שלא היה רווח והחלק של ההטבה שולם ומופיע ב106 מהמעסיק.ויחד עם זאת כשפניתי לנאמן וביקשתי טופס 106 או 867 (איבייאיי קפיטל) נאמר לי שהמעסיק מטפל במס מההתחלה ועד הסוף ולא הוא צריך לספק את זה (ככה נוצר מצב שבעצם יש לי רק את דוח 106 מהמעסיק שבתכו מציין ההטבה שקיבלתי)
נקודה נוספת שאולי חשובה פה היא שאפילו בפעולה עצמה של היה הפסד (לאחר ההטבה שווי המניה היה 98 ואני מכרתי ב94)
גם לא ברור לי האם בהגשת הדוח אני צריך לצרף את נספח 1322 או 1399